שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2025-08-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית אמצע שנה
העברה למשרד העלייה והקליטה
200,000,000₪
אישור ועדה
82
2025/30-003
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | 1,700,000 | 200,000,000 | -1,700,000 | - | ||
| 30.11.02 | מינהל ואמרכלות | התקציב נועד להארכת הסכמים קיימים עם ספקים המספקים למשרד העלייה והקליטה שירותי מחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 505,000 | - | 30,000,000 | - | - | ||
| 30.12.01 | דיור | הגידול בתקציב נועד לתקצב הרשאה להתחייב לטובת הארכת הסכמים קיימים עם מקבצי דיור ומרכזי קליטה לעולים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 65,100,000 | - | - | ||
| 30.12.02 | חטיבת הפרט | השינוי התקציבי נועד לתקצב תוכנית סיוע לסטודנטים עולים, תכנית קמ"ע למדענים עולים, תוכניות לצעירים ותוכניות לעידוד יזמות, וכן תקצוב תוכניות אור ובראשית בהתאם להחלטות ממשלה והנחיות שפורסמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,000,000 | - | 84,900,000 | - | - | ||
| 30.12.04 | חטיבת רשויות, ארגונים | הפנייה התקציבית נועדה לתקצב הקמת מרכז מבקרים להנצחת סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה ולטובת מבחן תמיכה לרשויות מקומיות קולטות עליה, בהתאם להחלטות ממשלה 3066, 2328 ו-2825 ולאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,480,000 | 1,700,000 | - | -1,700,000 | - | ||
| 30.12.08 | עידוד עלייה | התקציב נועד להאריך הסכמים קיימים להקמת גרעינים של חיילים עולים כמו גרעיני צבר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | ||
| 30.13.01 | סל קליטה ראשוני | השינוי התקציבי בוצע בהתאם להשלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות לצורך העברת התקציבים לייעודם, בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות והסכמים קואליציוניים בתחום קליטת העלייה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,985,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2025
שר העלייה והקליטה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 30 – משרד העלייה והקליטה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב משרד העלייה והקליטה בגין פעילות שוטפת וזאת בסך של 200,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתוכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
301202: חטיבת הפרט – 7,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-84,900 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
תיאור התכנית: חטיבת הפרט כוללת תקציב המיועד לסייע בקליטתם של עולים בשוק העבודה, סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית, ולפיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים. בנוסף, כוללת התכנית סיוע לסטודנטים עולים הניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד, שיעורי עזר ופעילויות חברתיות.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב תוכנית סיוע לסטודנטים עולים, תכנית קמ"ע למדענים עולים, תוכניות לצעירים ותוכניות לעידוד יזמות. בנוסף, תקצוב תוכניות אור ובראשית בהתאם לנהלים שפורסמו על ידי הות"ת, הקרן הלאומית למדע ומשרד הקליטה, וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1294.
301201: דיור – 65,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
תיאור התכנית: פתרונות הדיור לעולים מחולקים לשני סוגים: פתרונות הקבע - דיור ציבורי לקשישים עולים זכאים, ופתרונות זמניים - מרכזי קליטה, המשמשים כיום לקליטה ראשונית של עולים.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב הרשאה להתחייב לטובת הארכת הסכמים קיימים עם מקבצי דיור ומרכזי קליטה לעולים.
301102: מנהל ואמרכלות – 505 אלפי ש"ח בהוצאה, ו-30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
תיאור התוכנית: תכנית מנהל ואמרכלות כוללת את כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב הרשאה להתחייב לטובת הארכת הסכמים קיימים עם ספקים אשר נותנים למשרד שירותי מחשוב.
301204: חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה – 5,480 אלפי ש"ח, ו-1,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.
תיאור התכנית: תחומי הפעילות בחטיבת רשויות, ארגונים וקהילה כוללים סיוע במגוון תחומים ובטווח גילאים נרחב; סיוע בהפעלת סל תרבות באולפנים; פרויקטים לילדים ונוער; פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה; פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב הקמת מרכז מבקרים לקידום והנחלת סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3066. בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2328 מיום 31 באוקטובר 2024 להקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2025 ולהחלטת ממשלה מספר 2825 מיום 4 במרץ 2025 ליישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2025 הפניה נועדה לתקצב מבחן תמיכה ברשויות מקומיות קולטות עליה. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180, התקציב טרם הוקצה בתוכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטת הממשלה האמורה וההסכמים האמורים, לתוכנית הייעודית, כמפורט להלן:
301208: עידוד עלייה – 20,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
תיאור התכנית: התכנית לעידוד עלייה כוללת מספר פרויקטים - פרויקט עליה קבוצתית, ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל, ותמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב הרשאה להתחייב לטובת הארכת הסכמים קיימים להקמת גרעינים של חיילים עולים כמו גרעיני צבר.
השפעה על כח אדם: אין.
היסטוריה תקציבית של הפנייה - הוצאה נטו
קוד תוכנית
השינוי התקציב המוצע בפנייה הוצאות נטו
מקורי 2025
מאושר 2024 בניכוי עודפים שעברו ב-2024
מקורי 2024
מאושר 2023 בניכוי עודפים שעברו ב-2023
מקורי 2023
מאושר 2022 בניכוי עודפים שעברו ב-2022
מקורי 2022
301102
505
127,981
153,090
133,401
173,612
63,927
75,413
63,106
301201
0
468,155
593,892
511,672
525,793
650,977
1,041,874
501,956
301202
7,000
157,681
160,396
191,540
208,089
193,165
190,595
196,620
301204
5,480
122,400
147,232
127,507
183,023
116,280
134,147
115,822
301208
-2,000
67,702
63,019
70,810
67,605
67,819
119,707
61,012
301301
-10,985
490,356
452,071
536,356
855,401
669,824
830,994
488,202
היסטוריה תקציבית של הפנייה - הוצאה מותנית בהכנסה
קוד תוכנית
השינוי התקציבי המוצע בפנייה זו
מקורי 2025
מאושר 2024
מקורי 2024
מאושר 2023
מקורי 2023
מאושר 2022
מקורי 2022
301102
0
0
0
0
0
0
0
0
301201
0
0
20,000
0
0
0
101,233
0
301202
0
0
0
0
0
0
0
0
301204
1,700
1,000
2,770
1,000
3,500
1,000
900
100
301208
0
0
0
0
0
0
0
0
301301
0
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
4,200
900
היסטוריה תקציבית של הפנייה - הרשאה להתחייב
קוד תוכנית
השינוי המוצע בפניה זו
תקציב 2025
מאושר 2024
מקורי 2024
מאושר 2023
מקורי 2023
מאושר 2022
מקורי 2022
301102
30,000
20,000
15,075
8,075
12,150
12,000
37,400
25,000
301201
65,100
511,800
749,879
563,733
584,401
597,836
594,550
507,550
301202
84,900
35,200
60,400
57,000
63,420
65,000
43,682
69,000
301204
0
0
0
0
0
0
0
0
301208
20,000
10,000
12,300
0
14,865
0
16,750
6,000
301301
0
0
0
0
0
0
0
0