דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  מרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פניית סוף שנה - חינוך

העברה למשרד החינוך

225,897,000
אישור ועדה
305
2023/20-028
קודתכניתניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוישינויים:
בהוצאה נטובהוצאה מותניתבהרשאה להתחייבבהכנסה מיועדתבשיא כח אדם
סה״כ שינויים 225,897,000 1,823,000 - -1,823,000 -
20.60.01 פעילויות מטה מרכזיות - הקצאת 84,366,000 ש"ח לפעילויות מטה מרכזיות במשרד החינוך נדרשה על מנת להבטיח את המשך התפקוד השוטף והייעול של מערכות החינוך במהלך השוטף.
84,366,000----
20.61.01 חינוך מיוחד השינוי נעשה כדי לתמוך בצרכים הגוברים במערכת החינוך המיוחד, אשר זקוקים לתקציבים נוספים להשלמת פרויקטים ותוכניות מיוחדות עד סוף השנה.
1,415,116,000----
20.62.01 קדם יסודי השינוי נעשה כדי לאפשר תוספת תקציב ליחידת קדם יסודי במשרד החינוך ברמה נטו של 691,421,000 מתוך הרזרבה הכללית.
691,421,00080,000,000--80,000,000-
20.62.02 הגיל הרך השינוי נעשה כדי לשחרר תקציבים לא מנוצלים בתוכנית הגיל הרך על רקע הוצאות נמוכות מהצפוי.
-69,443,000----
20.63.01 יסודי וחטיבת ביניים השינוי נעשה על מנת להעביר תקציב לקראת סוף השנה מרזרבה כללית לתמיכה בחינוך יסודי וחטיבת ביניים במשרד החינוך.
-904,562,000-10,000,000-10,000,000-
20.63.02 החינוך העצמאי התקציב הועבר לחיזוק מערך החינוך העצמאי שנתקל בעלייה בעלויות לקראת סוף השנה.
93,276,000----
20.63.03 מעין החינוך התורני השינוי התקציבי בוצע לצורך העברת כספים לסעיף מעין החינוך התורני בשל גידול בהוצאות נטו בסכום של 110,884,000 ש"ח, כדי לכסות את ההוצאות הגוברות של התוכנית בסוף השנה.
110,884,0001,224,000--1,224,000-
20.63.04 מוכר שאינו רשמי השינוי נעשה לצורך כיסוי הוצאות חינוך במוסדות מוכרים שאינם רשמיים שהתעוררו במהלך השנה.
108,838,000----
20.63.05 מוסדות הפטור השינוי בוצע כתוצאה מקיצוץ בתקצוב מוסדות הפטור במסגרת פנייה לסיום תקציב שנתי.
-28,302,000----
20.64.01 חטיבה עליונה השינוי נעשה עקב קיצוץ במימון לחטיבה עליונה על מנת להתאים את התקציב לסוף שנה.
-609,387,000----
20.65.01 שירותי עזר, הסעות הגדלת תקציב לשירותי עזר והסעות על ידי העברת כספים מרזרבה כללית של משרד החינוך בהתאם לשינויים של סוף שנה.
-49,124,000500,000--500,000-
20.66.01 המינהל חינוך התיישבותי השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מהעתודה הכללית למינהל חינוך התיישבותי במשרד החינוך, כתמיכה בפעילות החינוך ההתיישבותי לקראת סוף השנה.
336,517,0008,000,000--8,000,000-
20.67.01 פעילויות ופרוייקטים ההפחתה נטו בהוצאה של 542,246,000 ש"ח נועדה להתאים בין ההקצאות הממשלתיות לבין ההכנסות התואמות לפרויקטים ופעילויות במשרד החינוך, תוך איזון מחדש במערכת התקציבית.
-542,246,000-2,001,000-2,001,000-
20.67.02 הארכת יום הלימודים הבקשה נועדה להעביר תקציב לתמיכה בהארכת יום הלימודים עקב קיצוץ בהוצאות ברוטו ועלייה בהכנסות מהקצאה.
-34,176,000-75,900,000-75,900,000-
20.67.03 מינהל החינוך הדתי השינוי נעשה כדי להתאמת הוצאות מינהל החינוך הדתי להפחתה בתקציב הפנימי בסך 20,359,000 ש"ח.
-20,359,000----
20.68.01 תנאי שירות והכשרת השינוי נעשה כדי לקזז הוצאה עודפת בתנאי שירות והכשרות במשרד החינוך בסך של 181,763,000 ש"ח, שנלקחו מהרזרבה הכללית.
-181,763,000----
20.69.01 תרבות יהודית השינוי נעשה כדי לייעל ולהקטין את ההוצאות עבור תוכניות תרבות יהודית במסגרת משרד החינוך.
-155,643,000----
20.69.02 מוסדות תורניים הקיצוץ נועד לשם התייעלות תקציבית במוסדות תורניים לקראת סוף השנה.
-19,516,000----