דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-10-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור ביטחון תזונתי

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, רשויות מקומיות, הוצאות שונות להמשרד לשירותי דת

-18,000,000
אישור ועדה
120, 65, 83, 85
2019/22-008
קודתכניתשינויים:
בהוצאה נטובהוצאה מותניתבהרשאה להתחייבבהכנסה מיועדתבשיא כח אדם
סה״כ שינויים -18,000,000 - - - -
22.01.01 מועצות דתיות
2,186,000----
22.01.02 תמיכה בשירותי דת
9,758,000----
22.01.03 בתי עלמין
3,000,000----
22.01.05 שכר ותפעול
600,000----
83.06.04 גופים בינלאומיים
-10,000,000----
18.11.01 העברות לרשויות
-10,000,000----
13.03.02 פרוייקטים ברשויות
-4,544,000----
22.01.01 מועצות דתיות
2,186,000----
22.01.02 תמיכה בשירותי דת
9,758,000----
22.01.03 בתי עלמין
3,000,000----
22.01.05 שכר ותפעול
600,000----
83.06.04 גופים בינלאומיים
-10,000,000----
18.11.01 העברות לרשויות
-10,000,000----
13.03.02 פרוייקטים ברשויות
-4,544,000----
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,954 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 78 - פיתוח תיירות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,954 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 - המשרד לשירותי דת, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 - המשרד לשירותי דת עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: 220102 תמיכה בשירותי דת תיאור התכנית: התקציב המיועד למתן תמיכה בשירותי דת: שירותי ייעוץ והפריה, קליטת עלייה, פיקוח ובקרה וקשרים עם הגולה. מטרת השינוי: תוספת תקציב הוצאה בסך של 11,168 אלפי ש"ח עבור קליטת רבני התיישבות, תקצוב המרכז למקומות קדושים, תפעול קבר הרשב"י, ופיתוח המקומות הקדושים. השינוי מתבצע בעקבות התקדמות הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: 220103 בתי עלמין תיאור התכנית: התקציב המיועד לתמיכה בשירותי קבורה ככלל וכן בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית. מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה פיתוח בתי עלמין ברחבי הארץ ועבור הצטיידות למערך הקבורה בחירום. השינוי מתבצע לפי התקדמות בפועל. תכנית מספר 3: 220105 שכר תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול השוטף של המשרד . מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב סך של 600 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הוצאות מחשוב, בהתאם לצרכים שהעלה המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.